全市航道系统强化审计监督 提升管理质效 
原创
沈奕彤 2026-06-24 17:57

为进一步加强财务监督管理,规范预算执行行为,提高财政资金使用效益,根据市中心年度审计工作计划安排,2026年6月16日至17日,市中心组织开展2025年度预算执行情况专项审计工作,对各基层单位预算执行情况进行全面检查。

审计启动会上,传达学习了上级有关文件精神,通报了2025年度“三公两费”审计发现的问题,并对本次“上审下”和“交叉审计”工作进行了部署。会议指出,开展年度财务预算收支审计,是充分发挥内部审计监督职能、规范财务管理、防范廉政风险的重要举措,也是推动各项制度落实落细的重要抓手。

会议强调,要充分发挥审计监督“免疫、预防、惩治”作用,筑牢风险防控“三道防线”。坚持审计关口前移,将监督融入项目立项、招投标等关键环节,从源头上防范风险隐患;聚焦业务办理、资金拨付、项目审批等重点领域,强化全过程监督管理,及时发现问题、堵塞漏洞;加强审计监督与纪检监督贯通协同,强化问题整改和责任落实,切实维护财经纪律的严肃性和权威性。

审计过程中,审计小组坚持问题导向和目标导向相结合,重点围绕预算编制与执行、资金使用管理、财务报销审批、内部控制制度落实等方面,通过查阅财务资料、核对会计账目、开展现场检查等方式,对预算执行情况进行了全面审查。针对发现的问题,审计小组成员及时与相关单位沟通反馈,提出整改意见和工作建议,推动问题立行立改,进一步提升财务管理规范化水平。

此次专项审计既是一次监督检查,也是一次业务练兵。通过开展“上审下”和“交叉审计”,有效检验了内审工作机制运行成效,提升了内审人员发现问题、分析问题和解决问题的能力和水平,进一步增强了审计队伍履职本领。

下一步,该中心将持续发挥审计监督“经济体检”作用,扎实做好审计整改“后半篇文章”,推动审计成果转化运用,不断提升内部管理水平和资金使用效益,为中心高质量发展提供坚实保障。

责任编辑:沈婷玉 丁中明 陆海涛

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