为深入贯彻《盐城市港航事业发展中心内部审计制度》,全面加强内部监督管理,进一步提升财务规范化水平,2024年4月17日至18日,盐城市港航事业发展中心组织开展了全系统2024年度内部审计工作。本次审计采取“集中办公、交叉互审”的方式进行,由中心内部审计工作领导小组统一部署,财务审计科具体组织实施,涉及全市各船闸单位,重点围绕财务收支和过闸费收费管理两方面开展审查。
此次审计,各船闸单位选派业务骨干组成审计小组,按照统一安排,对兄弟单位的会计凭证、账册报表、票据管理和收费数据等资料进行交叉审查。审计组成员在严格遵循内审制度的基础上,结合自身实务经验,以严谨细致的态度查阅材料、分析问题、记录情况,确保审计工作公开透明、公正客观。同时,为进一步提升审计小组成员的业务水平,审计现场还穿插开展了内审业务培训,围绕重点审计内容、内审权限及内审工作程序等进行讲解和交流。
在财务审计方面,重点关注报销手续是否规范、资产管理是否到位、“三公”经费和专项资金使用是否合规等方面;在过闸费审计方面,则对票据使用管理、系统数据完整性、资金交存及时性等环节进行了比对核查。
审计过程中,各审计小组之间既“找问题”,也“学做法”,通过查阅其他单位的财务资料、对照自家实务处理,实现了“在审中学、在学中改”的良好效果。审计组及时归纳共性问题、分类记录整改意见,并将在后续形成正式内审报告反馈各单位限期整改。
下一步,盐城港航将以本次内部审计为契机,进一步完善整改闭环机制,持续强化制度执行力,推动全市航道系统财务管理水平再上新台阶。
责任编辑:沈婷玉 丁中明 李腊茹